[CONFIG] &NomeArq < CONTAB.SEQ > {Sujestão do nome do arquivo. Se for branco assumirá o Default: "CONTAB.SEQ"} &QuebrArq < NÃO > {EMPRESA: Gerar um arquivo para cada Empresa. FILIAL: Gerar um arquivo para cada Filial. NÃO: Gerar todas as empresas/filiais num único arquivo} &ComplNomeArq < NÃO > {Se QuebrArq = EMPRESA ou FILIAL. SIM: Acrescentará no nome do Arquivo o Código da Empresa/Filial no Contábil, Exemplo: "CONTAB00001.SEQ" ou "CONTAB0000100001.SEQ"} &QuebrContas < SIM > {SIM: Gerar uma coluna para Débito e outra para Crédito. NÃO: Gerar uma coluna com o código da conta e outra com o indicador de Débito (D/+) ou Crédito (C/-)} &IndicTpLcto < +- > {Se QuebrContas = NÃO. CD OU +-: para identificar o Crédito e o Débito} &Delimitador < , > {Caracter que delimitará os campos, deixe em branco para nenhum} &SepDecimal < . > {Separador Decimal, informe: "," ou "." ou deixe em Branco para nenhum} &ZerosEsq < NÃO > {SIM: Caso existir um campo Valor/Numérico será preenchido com Zeros à Esquerda. NÃO: Será preenchido com Brancos à Esquerda} &DefineAlfa < " > {Caracter que definirá os campos Alfanuméricos (Strings), informe: aspa dupla (") exemplo "Texto", aspa simples/apóstrofo (') exemplo 'Texto', ou deixe em branco para nenhum} &TpCodFilial < FOLHA > {FOLHA: Utilizará o código da Filial cadastrado no sistema JB Folha. CNPJ: Utilizará o código da Filial de acordo com o número sequencial do CNPJ, Exemplo: XX.XXX.XXX/0002-XX} &Ferias < DATAPGTO > {NÃO: Caso a opção for para não Contabilizar as Férias. DATAPGTO: Contabilizar as Férias integralmente na Data do Pagamento. DATAINICIO: Contabilizar as Férias integralmente na Data de início do gozo} &Rescisao < SIM > {SIM: Caso a opção for para Contabilizar os Valores Rescisórios. NÃO: Caso a opção for para não Contabilizar os Valores Rescisórios} [LAY OUT] {Formatos: 9 para numérico, X para Alfanumérico, (n.d) para definir o Tamanho do Campo e se há decimais: Exemplos: 9(4)=9999, 9(3.2)=999.99, X(4)=XXXX} &Empresa < 9(5) > {Código da Empresa no Contábil} &Filial < 9(5) > {Código da Filial na folha} &Data < YYYYMMDD > {Data do Lançamento Contábil: Informar o seu formato: YY ou YYYY para ano (02 ou 2002), MM para mês (01), DD para dia (28): Exemplo: YYYYMMDD = 20020128} &Debito < 9(6) > {Se QuebrContas = SIM. Colocará a Conta Contábil "Débito" nesta coluna} &Filler < X(5) > {Espaço dedicado a subconta débito} &Credito < 9(6) > {Se QuebrContas = SIM. Colocará a Conta Contábil "Crédito" nesta coluna} &Filler < X(5) > {Espaço dedicado a subconta crédito} &Valor < 9(13.2) > {Valor do Lançamento Contábil} &CodigoHist < 9(4) > {Código do Histórico cadastrado no Contábil} &Historico < X(200) > {Descrição do Histórico Contábil, quando não há código do Histórico ou quando há complemento no Histórico} &CentroCusto < 9(20) > {Código do Centro de Custo da Conta Contábil} &Filler < X(14) > {Filler: Espaços em Branco/Reservados} &Filler < X(1) > {Filler: Espaços em Branco/Reservados} &Filler < X(1) > {Filler: Espaços em Branco/Reservados} &Filler < X(20) > {Filler: Espaços em Branco/Reservados} &Filler < X(2) > {Filler: Espaços em Branco/Reservados} &Filler < X(6) > {Filler: Espaços em Branco/Reservados} &Filler < X(1) > {Filler: Espaços em Branco/Reservados} &Filler < X(10) > {Filler: Espaços em Branco/Reservados} &Filler < X(8) > {Filler: Espaços em Branco/Reservados} &Filler < X(1) > {Filler: Espaços em Branco/Reservados}